年生成900吨SMC片材项目可行性研究报告

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泓域咨询丨年生成900SMC片材项目可行性研究报告

年生成900SMC片材项目
可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

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年生成900SMC片材项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章
项目建设背景项目市场研究投资建设方案项目选址分析项目建设设计方案工艺先进性分析环境保护、清洁生产职业安全风险应对评估节能分析实施方案投资计划
项目经营效益分析项目总结
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年生成900SMC片材项目可行性研究报告摘要

报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
......
SMC片材项目计划总投资17645.93万元,其中:固定资产投资13060.79万元,占项目总投资的74.02%流动资金4585.14万元,占项目总投资的25.98%
SMC片材达纲年营业收入34919.00万元,总成本费用27447.48万元,税金及附加130.27万元,利润总额7471.52万元,利税总额8687.40万元,税后净利润5603.64万元,达纲年纳税总额3083.76万元;达纲年投资利润42.34%,投资利税率49.23%,投资回报率31.76%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位484个。


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第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介
公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx公司实现营业收入29674.93万元,同比增长16.85%4280.00万元)。其中,主营业业务SMC片材生产及销售收入为27981.93万元,占营业总收入的94.29%
根据初步统计测算,公司实现利润总额6477.16万元,较去年同期相比增长1274.50万元,增长率24.50%;实现净利润4857.87万元,较去年同期
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相比增长762.84万元,增长率18.63%

1:上年度主要经济指标

项目完成营业收入完成主营业务收入主营业务收入占比营业收入增长率(同比)营业收入增长量(同比)利润总额利润总额增长率利润总额增长量净利润净利润增长率净利润增长量投资利润率投资回报率财务内部收益率企业总资产流动资产总额占比流动资产总额资产负债率
单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元

指标29674.9327981.9394.29%16.85%4280.006477.1624.50%1274.504857.8718.63%762.8446.58%34.93%27.47%43266.9629.58%12798.1631.40%
二、项目概况
(一)项目名称
SMC片材投资建设项目
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(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模
项目总用地面积51052.18平方米(折合约76.54亩)(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度170.64万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积51052.18平方米,建筑物基底占地面积34848.22平方米,总建筑面积82704.53平方米,其中:规划建设主体工程49705.78平方米,项目规划绿化面积5473.33平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购臵设备共计104台(套),设备购臵费5331.86万元。(七)节能分析
1、项目年用电量451093.10千瓦?时,折合55.44吨标准煤。2、项目年总用水量17682.19立方米,折合1.51吨标准煤。
3SMC片材投资建设项目”,年用电量451093.10千瓦?时,年总用水量17682.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.95吨标准煤/年。达纲年综合节能量15.14吨标准煤/年,项目总节能率24.47%,能源利用效果良好。
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(八)环境保护
项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资17645.93万元,其中:固定资产投资13060.79万元,占项目总投资的74.02%流动资金4585.14万元,占项目总投资的25.98%
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入34919.00万元,总成本费用27447.48万元,税金及附加130.27万元,利润总额7471.52万元,利税总额8687.40万元,税后净利润5603.64万元,达纲年纳税总额3083.76万元;达纲年投资利润率42.34%投资利税率49.23%投资回报率31.76%全部投资回收期4.65年,提供就业职位484个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
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给予充分保证。三、报告说明
可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价
1本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区SMC片材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区SMC片材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2xxx公司为适应国内外市场需求,拟建SMC片材投资建设项目”本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位484个,达纲年纳税总额3083.76万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达纲年投资利润率42.34%,投资利税率49.23%,全部投资回报率31.76%,全部投资回收期4.65年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010
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年国务院发布了《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》国发201028号)提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标

2:主要经济指标一览表

序号11.11.21.31.41.51.622.12.1.12.1.1.12.1.22.1.2.1
项目占地面积容积率建筑系数投资强度基底面积总建筑面积绿化面积总投资固定资产投资土建工程投资土建工程投资占比设备投资设备投资占比
单位平方米万元/平方米平方米平方米万元万元万元万元万元
指标51052.181.6268.26%170.6434848.2282704.535473.3317645.9313060.796888.9139.04%5331.8630.22%
备注76.54
绿化率6.62%
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序号2.1.32.1.3.12.1.42.22.2.1345678910111213141516171819202122
项目其它投资其它投资占比固定资产投资占比流动资金流动资金占比收入总成本利润总额净利润所得税增值税税金及附加纳税总额利税总额投资利润率投资利税率投资回报率回收期设备数量年用电量年用水量总能耗节能率节能量员工数量

单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元台(套)千瓦时立方米吨标准煤吨标准煤
指标840.024.76%74.02%4585.1425.98%34919.0027447.487471.525603.641867.881085.61130.273083.768687.4042.34%49.23%31.76%4.65104451093.1017682.1956.9524.47%15.14484
备注
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第二章项目建设背景

一、项目建设背景
1传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。党的十八大以来,在大力支持新兴产业发展壮大的同时,注重加强对传统产业优化升级。一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。2013-2015年,全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥(熟料和粉磨能力2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。在此基础上,2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨,全面取缔1.4亿吨“地条钢”,淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。去产能改善了市场供求关系,既提高了优质产能利用效率,也为新兴产业发展腾出了空间,工业经济效益明显好转。二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料,大力提升传统动能。2013-2016年,制造业技术改造投资年均增长14.3%2017年技改投资依然保持较高增长水平,增长16.3%,增速比制造业投资高11.2个百分点,占全部制造业投资比重达48.5%,比上年提高4.6个百分点。技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。三是开展质量提升行动,推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。目前轻工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。生产的冰箱、空调、洗衣机等家居消费品,也已能够满足中高端消费需求。
2、中国已经启动“*”的十年计划,旨在用先进的制造技术,譬如机
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器人、3D打印和工业互联网等,实现高效可靠的智能制造。同时,中国又启动另一项国家计划——“*,寻求将移动互联网、云计算、大数据和物联网与现代制造业相结合。官方机构在9月份权威发布的《中国制造2025蓝皮书(2016指出,在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下,全球制造业布局逐渐调整:跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势,同时,全球制造业正在加快向东南亚、南亚、非洲等成本更为低廉的地区转移。前者是发达国家技术创新衍生的成本红利,后者是低成本国家廉价劳动力优势正在产生吸引力。夹在两者中间的中国制造业,正在丧失劳动力成本优势,而技术和产业升级则面临不小挑战。
32014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%
4xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出:“十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
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二、必要性分析
1从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。
2随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)冶金(有色)建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因
3调整优化工业生产力布局。按照主体功能区规划和重大生产力布局
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规划的要求,引导产业向适宜开发的区域集聚。根据国家产业政策要求,综合考虑区域消费市场、运输半径、资源禀赋、环境容量等因素,合理调整和优化重大生产力布局。主要依托能源和矿产资源的重大项目,优先在中西部资源富集地布局;主要利用进口资源的重大项目,优先在沿海沿江地区布局,减少资源、产品跨区域大规模调动。加强对战略性新兴产业的布局规划,引导各地根据自身的基础和条件,合理选择发展方向和布局重点。
4当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
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会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。


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第三章项目市场研究

一、建设地经济发展概况
地区生产总值3596.15亿元,比上年增长8.36%。其中,第一产业增加287.69亿元,增长6.78%;第二产业增加值2229.61亿元,增长6.80%三产业增加值1078.85亿元,增长9.73%
一般公共预算收入245.59亿元,同比增长6.06%,一般公共预算支出536.15亿元,同比增长9.10%。国税收入368.28亿元,同比增长8.01%;地税收入亿元96.57,同比增长10.04%
居民消费价格上涨1.12%其中,食品烟酒上涨0.97%衣着上涨1.00%居住上涨0.67%生活用品及服务上涨1.02%教育文化和娱乐上涨1.00%医疗保健上涨1.13%其他用品和服务上涨0.99%交通和通信上涨0.87%
全部工业完成增加值1659.09亿元。规模以上工业企业实现增加值1240.82亿元,比上年增长6.97%
规模以上AABBCCDD(含SMC片材)等主导行业共完成工业增加值1205.34亿元,增长7.96%AA完成增加值460.80亿元,增长7.53%BB完成工业增加值317.25亿元,增长9.00%CC完成工业增加值236.09亿元,增长8.64%DD完成工业增加值132.72亿元,增长8.99%。规模以上工业企业实现主营业务收入5986.51亿元,比上年增长5.82%。实现利润总额585.80亿元,比上年增长5.96%
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固定资产投资完成3967.08亿元,比上年增长7.51%。其中,建设项目投资完成3491.03亿元,增长6.19%;房地产开发投资完成476.05亿元,增5.45%。在固定资产投资中,第一产业投资完成198.35亿元,同比增长9.38%;第二产业投资完成3014.98亿元,同比增长5.06%;第三产业投资完成753.75亿元,增长5.88%高新技术产业投资1040.57亿元,增长9.87%民间投资3018.52亿元,增长10.60%。城市基础设施投资515.18亿元,增11.94%。重点项目1195个,完成投资2401.80亿元,增长5.04%
全市实现社会消费品零售总额1309.03亿元,比上年增长11.28%。城镇实现零售额820.85亿元,增长7.68%;乡村实现零售额365.90亿元,增7.81%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元303.49,增长11.89%
实际利用外资63775.79万美元,同比增长50.51%。外贸进出口总值295.66亿元,同比增长53.79%其中,出口总值192.18亿元,同比增长51.81%进口总值103.48亿元,同比增长54.91%二、目标区域SMC片材行业市场分析
目前,区域内拥有各类SMC片材企业948家,规模以上企业41家,从业人员47400人。截至2017年底,区域内SMC片材产值194626.88万元,2016165555.36万元增长17.56%。产值前十位企业合计收入93687.59万元,较去年82464.21万元同比增长13.61%

3:区域内SMC片材行业经营情况
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项目行业产值同期产值同比增长从业企业数量—规上企业—从业人数行业前十名企业产值
xxx(集团)有限公司(AAAxxx科技发展公司xxx(集团)有限公司xxx实业发展公司xxx有限责任公司xxx(集团)有限公司xxx科技发展公司xxx(集团)有限公司xxx公司
xxx(集团)有限公司
单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元

指标194626.88165555.3617.56%948414740093687.5922953.4620611.2712179.3910305.636558.136089.69468.443841.193653.822810.63
区域内SMC片材企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值22953.46万元,较上年度20630.47万元增长11.26%,其中主营业务收入20881.13万元。2017年实现利润总额7712.32万元,同比增长11.42%;实现净利润2269.29万元,同比增长27.02%;纳税总额115.00万元,同比增19.75%2017年底,AAA资产总额33260.26万元,资产负债率47.82%
2017年区域内SMC片材企业实现工业增加值38175.91万元,同比201634526.46万元增长10.57%;行业净利润18204.30万元,同比2016
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15647.50万元增长16.34%;行业纳税总额47434.68万元,同比201639975.29万元增长18.66%SMC片材行业完成投资70841.76万元,同比201661708.85万元增长14.80%

4:区域内SMC片材行业盈利能力分析

序号11.11.222.12.233.13.244.14.2
项目
行业工业增加值—同期增加值—增长率行业净利润2016年净利润—增长率行业纳税总额2016纳税总额—增长率2017完成投资2016行业投资—增长率
单位万元万元10.57%万元万元16.34%万元万元18.66%万元万元14.80%

指标38175.9134526.4694815647.5047434.6839975.2970841.7661708.85
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长8.82%预计区域内SMC片材行业市场需求规模将达到294269.66万元,利润总额96108.02万元,净利润37852.47万元,纳税20331.56万元,工业增加值106506.52万元,产业贡献率13.14%

5:区域内SMC片材行业市场预测(单位:万元)
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序号1234567
项目产值利润总额净利润纳税总额工业增加值产业贡献率企业数量
2018227882.4274426.0529312.9515744.7682478.658.00%1138
2019258957.3084575.0633310.1717891.7793725.7411.00%1388
2020294269.6696108.0237852.4720331.56106506.5213.14%1777
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第四章投资建设方案

一、产品规划
项目主要产品为SMC片材,根据市场情况,预计年产值34919.00万元。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积51052.18平方米(折合约76.54亩),其中:净用地面积51052.18平方米(红线范围折合约76.54亩)。项目规划总建筑面积82704.53平方米,其中:规划建设主体工程49705.78平方米,计容建筑面82704.53平方米;预计建筑工程投资6888.91万元。
(二)设备购臵
项目计划购臵设备共计104台(套),设备购臵费5331.86万元。(三)产能规模
项目计划总投资17645.93万元;预计年实现营业收入34919.00万元。


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第五章项目选址分析

一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址
该项目选址位于xxx临港经济开发区。
园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。20171231日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、
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规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标
根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【200824号)中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50的具体要求。五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度170.64万元/亩。

6:土建工程投资一览表

序号1234
项目占地面积基底面积建筑面积容积率
单位平方米平方米平方米
指标51052.1834848.2282704.531.62
备注76.54
6888.91万元
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泓域咨询丨年生成900SMC片材项目可行性研究报告
序号56789
项目建筑系数主体工程绿化面积绿化率投资强度

单位指标68.26%
备注
平方米平方米6.62%万元/
49705.785473.33170.64
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布臵,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案
(一)平面布臵总体设计原则
达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
(二)主要工程布臵设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位臵、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布臵方案。
(三)绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。
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(四)辅助工程设计
1投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
2生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
3、车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10.00欧姆,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。
4该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
5项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配臵;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配臵的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地
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本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/016f0972f02d2af90242a8956bec0975f565a45f.html

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