XX年小金库清理整改自查报告

发布时间:2018-10-14 01:11:14   来源:文档文库   
字号:

XX年小金库清理整改自查报告

  XX年小金库清理整改自查报告   按照文件精神,我乡高度重视,认真开展“小金库”和违规发放津补贴行为自查,现将自查清理情况报告如下:
  一、健全组织,加强领导
  为确保自查清理工作的顺利开展,我xx成立了专门的工作领导小组,具体工作由办公室和财政所负责,xx纪委监督。
  二、加强学习宣传,提高思想认识
  我xx召开了专题会议,认真学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》和xx省财政厅xx省审计厅关于印发《xx省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知,要求全体机关干部从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”和违规发放津补贴行为是深入贯彻落实党的十八大精神,加强党风廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
  三、认真开展自查,实施长效监督
  按照县上下发的文件要求,围绕重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
  1、我x财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
  2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。
  3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
  4、津补贴发放严格按照县级文件要求,未发现违规发放津补贴行为。虽然我乡目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查清理,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
  今后,我xx将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防违规违纪行为出现。
XX年小金库清理整改自查报告   根据《安徽省财政厅 安徽省纪律检查委员会 安徽省委组织部 安徽省审计厅关于开展“小金库”专项整治工作的通知(财明电18)、《亳州市财政局 亳州市纪律检查委员会 亳州市委组织部 亳州市审计局关于印发“小金库”专项整治工作实施方案的通知》要求,市文化旅游局组织开展“小金库”自查自纠整治工作。现将有关情况总结如下:
  一、加强领导,健全组织
  为确保此次“小金库”专项整治工作的顺利进行,我局成立了专项整治工作领导小组,由局党组书记薛冰任组长,副局长李梅村任副组长,人事财务科科长郭峰为成员并具体负责此次专项整治工作。
  二、提高认识,加强工作监督
  我局积极召开专项整治会议,会议上要求认真学习有关文件和正确认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定、省、市“三十条”要求,加强廉政建设,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需求。要求大家,对照“小金库”整治内容认真进行自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。
  三、认真开展自查工作及总结
  我局重点围绕“小金库”清查内容中的八大项指标开展清查活动,对各类账户。账据进行了认真细致的清查。
  1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。
  2、我局财务部门,严格按照制度有关规定执行,无设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
  3、各类票据均管理规范,并按时报送市财政局。
  4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
  5、清查结果在公示栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格,并在公示栏公示。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。
  通过这次清理检查,进一步严肃了财务管理制度,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
XX年小金库清理整改自查报告   根据贵局关于印发《武威市市直部门“小金库”专项检查工作方案》的通知要求,我局认真开展了“小金库”专项检查工作。按照检查内容,对收入管理、支出管理、固定资产、应收帐款、帐户余额进行了认真细致的清查。现将专项检查情况报告如下:
  1.局机关及所属事业单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务会计帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
  2.局机关及所属事业单位支出项目真实,无虚报、冒领现套资金设立“小金库”的问题。
  3.局机关及所属事业单位的固定资产清查工作正在进行,事业单位收入全部为纳入预算收入,无经营性收入。
  4.局机关无应收账款,所属事业单位也无长期应收账款问题存在。
  5.局机关及所属事业单位新旧账年末结余与年初结余数据一致。
  6.专项检查结果已在全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。
  通过专项检查, 我局未发现或发生违规违纪现象。今后,我们将进一步严肃财经纪律,完善相关财务制度,加强源头防治力度,坚决防范和杜绝“小金库”问题发生。
  
  

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/4a2570655b8102d276a20029bd64783e09127dc8.html

《XX年小金库清理整改自查报告.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式