年产xx吨竹浆本色纸项目可行性研究报告规划

发布时间:2019-07-15 13:25:28   来源:文档文库   
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年产xx吨竹浆本色纸项目

可行性研究报告















xxx有限公司



第一章 项目基本情况

一、项目概况

(一)项目名称

年产xx吨竹浆本色纸项目

(二)项目选址

xxx高新技术产业开发区

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

(三)项目用地规模

项目总用地面积46489.90平方米(折合约69.70亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度198.79万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积46489.90平方米,建筑物基底占地面积27415.09平方米,总建筑面积65550.76平方米,其中:规划建设主体工程50668.54平方米,项目规划绿化面积3902.72平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4835.96万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1237576.86千瓦时,折合152.10吨标准煤。

2、项目年总用水量16281.05立方米,折合1.39吨标准煤。

3、“年产xx吨竹浆本色纸项目投资建设项目”,年用电量1237576.86千瓦时,年总用水量16281.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.49吨标准煤/年。达产年综合节能量62.69吨标准煤/年,项目总节能率23.93%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资17304.09万元,其中:固定资产投资13855.66万元,占项目总投资的80.07%;流动资金3448.43万元,占项目总投资的19.93%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30204.00万元,总成本费用22867.09万元,税金及附加307.40万元,利润总额7336.91万元,利税总额8656.30万元,税后净利润5502.68万元,达产年纳税总额3153.62万元;达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.02%,投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位525个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区竹浆本色纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区竹浆本色纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx吨竹浆本色纸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位525个,达产年纳税总额3153.62万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.40%,投资利税率50.02%,全部投资回报率31.80%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发《质量品牌提升“十三五”规划》《装备制造业标准化和质量提升规划》,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展《质量促进立法》《缺陷消费品召回管理条例》等研究,推动健全产品质量法律法规体系。

在推动传统产业优化升级方面,工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查,持续推进落后产能依法依规退出。与此同时,实施新一轮重大技术改造升级工程,大力推动工业互联网创新发展,推动制造业加快数字化转型。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

46489.90

69.70亩

1.1

容积率

1.41

1.2

建筑系数

58.97%

1.3

投资强度

万元/亩

198.79

1.4

基底面积

平方米

27415.09

1.5

总建筑面积

平方米

65550.76

1.6

绿化面积

平方米

3902.72

绿化率5.95%

2

总投资

万元

17304.09

2.1

固定资产投资

万元

13855.66

2.1.1

土建工程投资

万元

4919.92

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.43%

2.1.2

设备投资

万元

4835.96

2.1.2.1

设备投资占比

27.95%

2.1.3

其它投资

万元

4099.78

2.1.3.1

其它投资占比

23.69%

2.1.4

固定资产投资占比

80.07%

2.2

流动资金

万元

3448.43

2.2.1

流动资金占比

19.93%

3

收入

万元

30204.00

4

总成本

万元

22867.09

5

利润总额

万元

7336.91

6

净利润

万元

5502.68

7

所得税

万元

1.41

8

增值税

万元

1011.99

9

税金及附加

万元

307.40

10

纳税总额

万元

3153.62

11

利税总额

万元

8656.30

12

投资利润率

42.40%

13

投资利税率

50.02%

14

投资回报率

31.80%

15

回收期

4.64

16

设备数量

台(套)

119

17

年用电量

千瓦时

1237576.86

18

年用水量

立方米

16281.05

19

总能耗

吨标准煤

153.49

20

节能率

23.93%

21

节能量

吨标准煤

62.69

22

员工数量

525



第二章 项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、改革开放以来,我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策,产业结构不断得到调整优化。党的十八大以来,我国坚持以供给侧结构性改革为主线,不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。创新驱动发展战略深入推进,战略性新兴产业增速加快。据测算,2015年至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和11%,增速分别高于规模以上工业3.9、4.5和4.4个百分点。

2、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。

二、必要性分析

1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、中国提出的新型工业化,就是坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化。《中国制造2025》,是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标。其第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。“工业制造业仍应占中国经济主导地位”,这也是西方发达国家经验教训给中国的深刻启示。美国曾经长期作为全球工业制造业第一大国和第一强国,但最近二十年,其经济总量超过70%转向服务业,金融服务业更是在美国主导的金融自由化浪潮中飞速发展。



第三章 项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx有限公司

(二)公司简介

公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx集团实现营业收入24846.55万元,同比增长9.94%(2246.87万元)。其中,主营业业务竹浆本色纸生产及销售收入为22217.78万元,占营业总收入的89.42%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

5217.78

6957.03

6460.10

6211.64

24846.55

2

主营业务收入

4665.73

6220.98

5776.62

5554.44

22217.78

2.1

竹浆本色纸(A)

1539.69

2052.92

1906.29

1832.97

7331.87

2.2

竹浆本色纸(B)

1073.12

1430.83

1328.62

1277.52

5110.09

2.3

竹浆本色纸(C)

793.17

1057.57

982.03

944.26

3777.02

2.4

竹浆本色纸(D)

559.89

746.52

693.19

666.53

2666.13

2.5

竹浆本色纸(E)

373.26

497.68

462.13

444.36

1777.42

2.6

竹浆本色纸(F)

233.29

311.05

288.83

277.72

1110.89

2.7

竹浆本色纸(...)

93.31

124.42

115.53

111.09

444.36

3

其他业务收入

552.04

736.06

683.48

657.19

2628.77

根据初步统计测算,公司实现利润总额7352.91万元,较去年同期相比增长1288.46万元,增长率21.25%;实现净利润5514.68万元,较去年同期相比增长1103.24万元,增长率25.01%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

24846.55

完成主营业务收入

万元

22217.78

主营业务收入占比

89.42%

营业收入增长率(同比)

9.94%

营业收入增长量(同比)

万元

2246.87

利润总额

万元

7352.91

利润总额增长率

21.25%

利润总额增长量

万元

1288.46

净利润

万元

5514.68

净利润增长率

25.01%

净利润增长量

万元

1103.24

投资利润率

46.64%

投资回报率

34.98%

财务内部收益率

27.75%

企业总资产

万元

32261.26

流动资产总额占比

万元

32.36%

流动资产总额

万元

10440.26

资产负债率

48.83%





第四章 投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为竹浆本色纸,根据市场情况,预计年产值30204.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积46489.90平方米(折合约69.70亩),其中:净用地面积46489.90平方米(红线范围折合约69.70亩)。项目规划总建筑面积65550.76平方米,其中:规划建设主体工程50668.54平方米,计容建筑面积65550.76平方米;预计建筑工程投资4919.92万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4835.96万元。

(三)产能规模

项目计划总投资17304.09万元;预计年实现营业收入30204.00万元。



第五章 选址分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度198.79万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

46489.90

69.70亩

2

基底面积

平方米

27415.09

3

建筑面积

平方米

65550.76

4919.92万元

4

容积率

1.41

5

建筑系数

58.97%

6

主体工程

平方米

50668.54

7

绿化面积

平方米

3902.72

8

绿化率

5.95%

9

投资强度

万元/亩

198.79

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。

3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。

冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50℃-16.50℃,需采暖的库房5.50℃-8.50℃,公用站房14.50℃,办公室、生活间18.50℃,卫生间15.50℃;采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。



第六章 项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

二、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

三、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积65550.76平方米,其中:计容建筑面积65550.76平方米,计划建筑工程投资4919.92万元,占项目总投资的28.43%。



第七章 项目工艺及设备分析

一、技术管理特点

按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

二、项目工艺技术设计方案

生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

三、设备选型方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/db1abd0f9fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d6b9.html

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