梅泰诺:招商证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 2010-03-26

发布时间:2011-08-27 10:27:36   来源:文档文库   
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招商证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“梅泰诺”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等相关规定,对梅泰诺2009年度内部控制情况进行了审慎核查,发表核查意见如下: 在2009年度对梅泰诺的持续督导期间内,招商证券主要通过:1、查阅梅泰诺的各项业务制度及管理制度,三会会议资料,信息披露文件,各类原始凭证等;2、与梅泰诺的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通;3、查阅分析梅泰诺内控制度安排,从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况、内部控制的监督等方面,对梅泰诺的内部控制合规性和有效性进行了核查论证。经核查,招商证券认为,梅泰诺现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对梅泰诺各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。梅泰诺内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。1

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/bb88516f1eb91a37f1115cc8.html

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