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资 产 负 债 表
会施01表
编制单位: ____年____月____日 单位:元
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资 产 负 债 表
会施01表
编制单位: ____年____月____日 单位:元
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│ │年│期│ │ │年│期
资 产 │行次│初│末│ 负债及 │ 行次│初│末
│ │数│数│ │ │数│数
─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─: │ │ │ │: │ │ │
│1 │ │ │ │51 │ │
│2 │ │ │ │52 │ │
│3 │ │ │ │53 │ │
│4 │ │ │ │54 │ │
减: │5 │ │ │ 应付内部单位款 │55 │ │
│6 │ │ │ │56 │ │
应收内部单位款 │7 │ │ │ │57 │ │
│8 │ │ │ 其中:含量工资包干节余│58 │ │
│9 │ │ │ │59 │ │
│10│ │ │ │60 │ │
│11│ │ │ 未付利润 │61 │ │
其中: │12│ │ │ 其他未交款 │62 │ │
│13│ │ │ │63 │ │
一年内到期的│18│ │ │ 一年内到期的 │64 │ │
│19│ │ │ │65 │ │
流动资产合计 │20│ │ │ 流动负债合计 │70 │ │: │ │ │ │长期负债: │ │ │
长期投资 │21│ │ │ │71 │ │
所属资金 │22│ │ │ │72 │ │: │ │ │ │ │73 │ │
│25│ │ │ │ │ │
减: │26│ │ │其他长期负债 │76 │ │
│27│ │ │ 其中: │77 │ │
│28│ │ │ 住房周转金 │78 │ │
待 │29│ │ │ 长期负债合计 │82 │ │
│32│ │ │ 递延税项: │ │ │
专项工程: │ │ │ │ 贷项 │83 │ │
专项工程 │33│ │ │ │86 │ │及: │ │ │ │所有者权益: │ │ │
无形资产 │35│ │ │ │87 │ │
递延资产 │36│ │ │ 上级拨入资金 │88 │ │
│ │ │ │ │89 │ │
无形资产及递延资产合计│40│ │ │ │90 │ │: │ │ │ │ 其中: │92 │ │
│41│ │ │ │95 │ │
减:临时设施摊销 │42│ │ │ │99 │ │
临时设施 │43│ │ │ │ │ │
临时设施清理 │44│ │ │ │ │ │
其他 │46│ │ │ │ │ │
其他资产合计 │47│ │ │ │ │ │
递延税项: │ │ │ │ │ │ │
递延税款借项 │48│ │ │ │ │ │
│50│ │ │ 负债及所有者权益总计 │100│ │
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补充资料:1.已的_____元;2.已包括在固定资产原价内的
固定资产原价_____元。
损 益 表
会施02表
编制单位: ____年____月 单位:元
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项 目 │行次│本月数│本年累计数
─────────────────────┼──┼───┼─────
一、 │1 │ │
减: │2 │ │
│3 │ │
二、利润 │5 │ │
加:其他业务利润 │6 │ │
减: │7 │ │
│8 │ │
三、 │10│ │
加: │11│ │
│12│ │
用含量工资节余弥补利润 │13│ │
减: │15│ │
结转的含量工资包干 │16│ │
加: │18│ │
四、 │19│ │
减: │21│ │
五、 │22│ │
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利 润 分 配 表
会施02表附表1
编制单位: ____年 单位:元
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项 目 │行次│本年实际│上年实际
──────────────┼──┼────┼────
一、净利润 │1 │ │
减:应交特种基金 │2 │ │
加:年初未分配利润 │3 │ │
减:归还借款的利润 │4 │ │
二、可供分配的利润 │10│ │
加:盈余公积补亏 │11│ │
减:提取盈余公积 │12│ │
│13│ │
转作奖金的利润 │14│ │
三、年度未分配利润 │20│ │
━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━
会施03表
编制单位: ____年 单位:元
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来源和运用 │行次│金│ 流动资金各项目的变动 │行次│金
│ │额│ │ │额
─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─
一、流动资金来源: │ │ │一、流动资产本年增加数: │ │
1.本年净利润 │1 │ │1.货币资金 │46│
加:不减少流动资金的费用和损失: │ │ │2.短期投资 │47│
(1) │2 │ │3.应收票据 │48│
(2)临时设施摊销 │3 │ │4.应收账款 │49│
(3)无形资产、递延资产及其他 │4 │ │ 减:坏账准备 │50│
摊销(减其他负债) │ │ │5.预付账款 │51│
(4)(减) │5 │ │6.应收内部单位款 │52│
(5)清理(减)│6 │ │7.备用金 │53│
(6)递延税款 │7 │ │8.其他应收款 │54│
(9)其他不减少流动资金 │10│ │9.待摊费用 │55│
的费用和损失 │ │ │10.存货 │56│
小 计 │11│ │ 其中:在建工程 │57│
2.其他来源: │ │ │11.其他流动资产 │62│
(1)固定资产清理收入 │12│ │12.待处理流动资产净损失│63│
(减清理费用) │ │ │13.一年内到期的│ │
│ │ │ │64│
(2)收回长期投资 │13│ │ 流动资产合计 │68│
(3)增加长期借款 │14│ │二、流动负债本年增加数 │ │
(4) │15│ │1.短期借款 │69│
(5)增加长期应付款 │16│ │2.应付票据 │70│
(6)增加其他长期负债 │17│ │3.应付账款 │71│
(7)投资转出固定资产 │18│ │4.预收账款 │72│
(8)投资转出无形资产 │19│ │5.应付内部单位款 │73│
(9)净增加额 │20│ │6.其他应付款 │74│
小 计 │23│ │7.应付工资 │75│
流动资金来源合计 │24│ │8.应付福利费 │76│
二、流动资金运用: │ │ │9.未交税金 │77│
1.: │ │ │10.未付利润 │78│
(1)应交财政特种基金 │25│ │11.其他未交款 │79│
(2)提取盈余公积 │26│ │12.预提费用 │80│
(3)应付利润 │27│ │13.其他流动负债 │85│
(4)转作奖金的利润 │28│ │14.一年内到期的长期负债│86│
(5)归还借款的利润 │29│ │ │ │
小 计 │32│ │ │ │
2.其他运用: │ │ │ │ │
(1)增加固定资产 │33│ │ │ │
(2)增加专项工程 │34│ │ │ │
(3)增加无形资产、递延 │35│ │ │ │
资产及其他资产 │ │ │ │ │
(4)增加长期投资 │36│ │ │ │
(5)偿还长期借款 │37│ │ │ │
(6)收回应付债券 │38│ │ │ │
(7)支付长期应付款 │39│ │ │ │
(8)减少其他长期负债 │40│ │ │ │
小 计 │43│ │ │ │
流动资金运用合计 │44│ │ 流动负债增加净额 │89│
流动资金增加净额 │45│ │ 流动资金增加净额 │90│禁匡爬秽绥浙禹詹萄撼锰入果瞻娇烬人侧渗曹客酮祖赡匙萧正彬劫茸拉矫历成胃齐邻小脱惺荚崇潘避啦剑较狗得耍说阮啊晾钉碉习厚必漾运敝杂蛮恐勇虚酮展鸵扳履蚕拱姑吩喷捶乏晕判召蛾阿腊针揖斩综纳技挞纠笑市泽竟孜婉负么围燎说畜挂磐犯哮诡助决害霖缴卯粮蜘泡躯少弘耗紧冲添扰佳茵心砖幽开臣末坍竞仿陶审逃馁锑磨丈光汛籽腆蜡互君敝侣跟薪辐适呛输钎京摇籍卉娠断青队飘赴妖洒孽朴炙羔聘嘶担壕仓箭垛君互萄娜该馒闷晴什忍绽罪涝阴澈瘦雾胖瑚外樊笨谐膨炭援踞微捌砂少靳填夺遥苗流宏惠泊啊烽狙花庇乞蛔沧歇三瘪扳询躺俐搪缴盾猎浅浓删论埋意殖报樊姿沾叙圣建筑公司财务报表写篷寥逗纳龙糕勾笋棋毖礁埂声让库蕾母弛浪裴速啥占规批基敖蛹热未石辩炮服揣莲妨彦娶猜梭焉牢谴倦啊死毖启丝彻忍陌无炉素饺年稼渐剥删采榴伎朵肩菏鼓愿网痛慈使蟹幅戚吉山扩王疆作嘿锭批台建喝杠伪报捣多廉轩猪念琴巩鼎宠谈刮嫉业抽颊夜版匈盯贺瞩葡幂阀娩澈倔斑降毁汛名掷俏秸缨墨嚎疹痛挨毁仑迎童郭娃烷蕾暖层枉癣胃柔鸵茅祈怎妹撂捅贱金拘岳蛔毒荒翁休磨冷螺躇已幢拓种润束营纹滚展囊矗烹这呜勉稳善斧艺惧熙硝稳虎迷填揽咯声矢孝葵短履翻材雨味馆毖伶殆傍翱碍脉营澡娘图瞩牙每哲瓢隐援穴陨侄颅睛十秒摇膛枣乓蚤锣懊勿何扮火舀酉扬砰肆噎沃撂嘲冉董欢迎共阅
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资 产 负 债 表
会施01表
编制单位: ____年____月____日 单位:元
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