(立项备案申请模板)生鲜米粉项目可行性研究报告参考范文

发布时间:2020-05-09 16:42:56   来源:文档文库   
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生鲜米粉项目

可行性研究报告















规划设计 / 投资分析



摘要

该生鲜米粉项目计划总投资9674.49万元,其中:固定资产投资7129.65万元,占项目总投资的73.70%;流动资金2544.84万元,占项目总投资的26.30%。

达产年营业收入20880.00万元,总成本费用16035.41万元,税金及附加175.81万元,利润总额4844.59万元,利税总额5688.62万元,税后净利润3633.44万元,达产年纳税总额2055.18万元;达产年投资利润率50.08%,投资利税率58.80%,投资回报率37.56%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位324个。

消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资,提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门,要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地做出科学合理的研究结论。

概述、项目建设及必要性、市场调研分析、项目规划方案、项目建设地方案、土建工程方案、工艺可行性分析、项目环保研究、项目职业安全管理规划、项目风险性分析、项目节能评估、实施安排、投资估算、项目经济评价、综合评价说明等。





生鲜米粉项目可行性研究报告目录

第一章 概述

第二章 项目建设及必要性

第三章 市场调研分析

第四章 项目规划方案

第五章 项目建设地方案

第六章 土建工程方案

第七章 工艺可行性分析

第八章 项目环保研究

第九章 项目职业安全管理规划

第十章 项目风险性分析

第十一章 项目节能评估

第十二章 实施安排

第十三章 投资估算

第十四章 项目经济评价

第十五章 项目招投标方案

第十六章 综合评价说明



第一章 概述

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx科技发展公司

(二)公司简介

本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。

(三)公司经济效益分析

上一年度,xxx集团实现营业收入12001.20万元,同比增长24.97%(2398.08万元)。其中,主营业业务生鲜米粉生产及销售收入为10043.15万元,占营业总收入的83.68%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

2520.25

3360.34

3120.31

3000.30

12001.20

2

主营业务收入

2109.06

2812.08

2611.22

2510.79

10043.15

2.1

生鲜米粉(A)

695.99

927.99

861.70

828.56

3314.24

2.2

生鲜米粉(B)

485.08

646.78

600.58

577.48

2309.92

2.3

生鲜米粉(C)

358.54

478.05

443.91

426.83

1707.34

2.4

生鲜米粉(D)

253.09

337.45

313.35

301.29

1205.18

2.5

生鲜米粉(E)

168.72

224.97

208.90

200.86

803.45

2.6

生鲜米粉(F)

105.45

140.60

130.56

125.54

502.16

2.7

生鲜米粉(...)

42.18

56.24

52.22

50.22

200.86

3

其他业务收入

411.19

548.25

509.09

489.51

1958.05

根据初步统计测算,公司实现利润总额2714.72万元,较去年同期相比增长375.52万元,增长率16.05%;实现净利润2036.04万元,较去年同期相比增长294.44万元,增长率16.91%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

12001.20

完成主营业务收入

万元

10043.15

主营业务收入占比

83.68%

营业收入增长率(同比)

24.97%

营业收入增长量(同比)

万元

2398.08

利润总额

万元

2714.72

利润总额增长率

16.05%

利润总额增长量

万元

375.52

净利润

万元

2036.04

净利润增长率

16.91%

净利润增长量

万元

294.44

投资利润率

55.08%

投资回报率

41.31%

财务内部收益率

20.88%

企业总资产

万元

14636.31

流动资产总额占比

万元

27.92%

流动资产总额

万元

4086.57

资产负债率

39.80%

二、项目建设符合性

(一)产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“生鲜米粉项目”主要从事生鲜米粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

生鲜米粉项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性

1、生态保护红线:生鲜米粉项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

三、项目概况

(一)项目名称

生鲜米粉项目

(二)项目选址

xxx经济开发区

(三)项目用地规模

项目总用地面积23905.28平方米(折合约35.84亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.17%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度198.93万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积23905.28平方米,建筑物基底占地面积13905.70平方米,总建筑面积34662.66平方米,其中:规划建设主体工程25439.08平方米,项目规划绿化面积2621.82平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2966.05万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1202670.85千瓦时,折合147.81吨标准煤。

2、项目年总用水量8797.96立方米,折合0.75吨标准煤。

3、“生鲜米粉项目投资建设项目”,年用电量1202670.85千瓦时,年总用水量8797.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.56吨标准煤/年。达产年综合节能量57.77吨标准煤/年,项目总节能率27.48%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资9674.49万元,其中:固定资产投资7129.65万元,占项目总投资的73.70%;流动资金2544.84万元,占项目总投资的26.30%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20880.00万元,总成本费用16035.41万元,税金及附加175.81万元,利润总额4844.59万元,利税总额5688.62万元,税后净利润3633.44万元,达产年纳税总额2055.18万元;达产年投资利润率50.08%,投资利税率58.80%,投资回报率37.56%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位324个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。

四、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区生鲜米粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区生鲜米粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“生鲜米粉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位324个,达产年纳税总额2055.18万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.08%,投资利税率58.80%,全部投资回报率37.56%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

23905.28

35.84亩

1.1

容积率

1.45

1.2

建筑系数

58.17%

1.3

投资强度

万元/亩

198.93

1.4

基底面积

平方米

13905.70

1.5

总建筑面积

平方米

34662.66

1.6

绿化面积

平方米

2621.82

绿化率7.56%

2

总投资

万元

9674.49

2.1

固定资产投资

万元

7129.65

2.1.1

土建工程投资

万元

3110.40

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.15%

2.1.2

设备投资

万元

2966.05

2.1.2.1

设备投资占比

30.66%

2.1.3

其它投资

万元

1053.20

2.1.3.1

其它投资占比

10.89%

2.1.4

固定资产投资占比

73.70%

2.2

流动资金

万元

2544.84

2.2.1

流动资金占比

26.30%

3

收入

万元

20880.00

4

总成本

万元

16035.41

5

利润总额

万元

4844.59

6

净利润

万元

3633.44

7

所得税

万元

1.45

8

增值税

万元

668.22

9

税金及附加

万元

175.81

10

纳税总额

万元

2055.18

11

利税总额

万元

5688.62

12

投资利润率

50.08%

13

投资利税率

58.80%

14

投资回报率

37.56%

15

回收期

4.16

16

设备数量

台(套)

61

17

年用电量

千瓦时

1202670.85

18

年用水量

立方米

8797.96

19

总能耗

吨标准煤

148.56

20

节能率

27.48%

21

节能量

吨标准煤

57.77

22

员工数量

324



第二章 项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、装备制造业是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造的各种技术装备产业的总称,是“立国之本、兴国之器、强国之基”,是工业化中后期经济发展的支柱产业。提供的是投资类产品,包括系统、主机、零部件和技术服务,具有技术密集、资金密集、知识密集和附加值高、成长空间大、带动作用强等特点。大力振兴实体经济,构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑,大中小微企业协调并进,新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系,着力建设工业强省。经过多年的发展,制造业已经成为我市的城市名片,也是我市的核心竞争力。改革开放以来,我市制造业发展取得了显著成就,基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好,国有、民营和外资企业优势互补,新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。

2、党的十九大报告明确指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断,也是直面新时代主要矛盾,主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态,我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足,但从更深层次原因考究,则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”,质量矛盾开始上升到主导位置。当前,我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。 供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力,深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节,是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来,我国“破、立、降”力度持续加大,“三去一降一补”深入推进,实体经济活力不断释放,经济发展新动力不断增强。这主要表现在:经济结构不断优化,消费拉动经济增长作用进一步增强,服务业对经济增长的贡献率接近60%,高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业;能源资源利用效率提高,单位国内生产总值能耗下降,发展质量和效益继续提升;新动能快速成长,一批重大科技创新成果相继问世,新兴产业蓬勃发展,传统产业加快转型升级,新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。实现高质量发展,是经济现代化的根本要求。十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标,只有高质量发展,才能实现国家治理体系和治理能力现代化,才能实现“两个一百年”的宏伟目标,才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦,才能实现全体人民共同富裕。高质量发展是强国之本、筑梦之基。唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势,才能化解发展中的矛盾,实现现代化的目标。如果说,以前经济工作主要解决“有没有”,那现在着重解决的应该是“好不好”;以前发展主要依靠“铺摊子”,今后则主要是“上台阶”;以前主要是总量情结和速度焦虑,现在要牢固树立质量指标、内涵导向。只有这样,实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。

3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。

坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。

2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。

3、当前全球正处于新一轮科技革命和产业变革孕育兴起的关键时期,智能技术、生物技术、新材料技术等重大创新加快突破,“互联网+”及“+互联网”深入各行各业,以新技术、新产品、新业态、新商业模式为代表的“新经济”成为经济发展的新动能。新一轮产业革命将更多呈现出区域协同、分享经济的特征,为我市工业加入弯道超车行列提供良好机遇。“十三五”期间,全区将继续坚持“工业强区”战略目标,全区工业仍将处于快速发展的过程中,工业经济发展面临重大的发展机遇,同时也面临着更加严峻的挑战。新常态下“一带一路”经济发展战略的重大机遇。“十三五”时期是促进我国经济长期平稳较快发展的新时期,经济发展的新常态,并不仅仅意味着发展速度由“高速”降为“中高速”,还包含产业结构调整升级、工业节能减排等方面。“十三五”期间,我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段,正处于经济转型升级、加快推进社会主义现代化的重要时期,也处于区域发展的关键时期,我国经济发展面临着全球经济复苏、国内经济体制改革、开放型经济战略、城镇化推进、区域协调发展等五大机遇。

4、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。



第三章 市场调研分析

目前,区域内拥有各类生鲜米粉企业721家,规模以上企业24家,从业人员36050人。截至2017年底,区域内生鲜米粉产值119062.39万元,较2016年102542.75万元增长16.11%。产值前十位企业合计收入49694.54万元,较去年42641.62万元同比增长16.54%。

区域内生鲜米粉行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

119062.39

同期产值

万元

102542.75

同比增长

16.11%

从业企业数量

721

—规上企业

24

—从业人数

36050

前十位企业产值

万元

49694.54

去年同期42641.62万元。

1、xxx集团(AAA)

万元

12175.16

2、xxx科技发展公司

万元

10932.80

3、xxx集团

万元

6460.29

4、xxx(集团)有限公司

万元

5466.40

5、xxx有限公司

万元

3478.62

6、xxx科技公司

万元

3230.15

7、xxx集团

万元

248.47

8、xxx(集团)有限公司

万元

2037.48

9、xxx有限公司

万元

1938.09

10、xxx科技公司

万元

1490.84

区域内生鲜米粉企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值12175.16万元,较上年度10403.45万元增长17.03%,其中主营业务收入11761.79万元。2017年实现利润总额3127.38万元,同比增长18.09%;实现净利润1308.63万元,同比增长10.79%;纳税总额95.98万元,同比增长14.69%。2017年底,AAA资产总额24845.67万元,资产负债率48.03%。

2017年区域内生鲜米粉企业实现工业增加值26076.69万元,同比2016年23324.41万元增长11.80%;行业净利润14954.60万元,同比2016年13319.02万元增长12.28%;行业纳税总额26298.89万元,同比2016年23729.04万元增长10.83%;生鲜米粉行业完成投资34880.86万元,同比2016年30969.42万元增长12.63%。

区域内生鲜米粉行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

26076.69

1.1

—同期增加值

万元

23324.41

1.2

—增长率

11.80%

2

行业净利润

万元

14954.60

2.1

—2016年净利润

万元

13319.02

2.2

—增长率

12.28%

3

行业纳税总额

万元

26298.89

3.1

—2016纳税总额

万元

23729.04

3.2

—增长率

10.83%

4

2017完成投资

万元

34880.86

4.1

—2016行业投资

万元

12.63%

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长7.06%。预计区域内生鲜米粉行业市场需求规模将达到178855.46万元,利润总额46437.84万元,净利润17579.87万元,纳税14134.29万元,工业增加值67123.98万元,产业贡献率17.31%。

区域内生鲜米粉行业市场预测(单位:万元)

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

138505.66

157392.80

178855.46

2

利润总额

35961.46

40865.30

46437.84

3

净利润

13613.86

15470.29

17579.87

4

纳税总额

10945.60

12438.18

14134.29

5

工业增加值

51980.81

59069.10

67123.98

6

产业贡献率

12.00%

15.00%

17.31%

7

企业数量

865

1055

1350



第四章 项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为生鲜米粉,根据市场情况,预计年产值20880.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/9ae8549c2f3f5727a5e9856a561252d381eb20ff.html

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