审批及报销程序

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恩施欣财软件有限公司
董事会文件第(08-1109032
签发:

公司业务审批与报销管理制度
为规范经济业务支出的审批及报销程序,明确业务经办人、部门负责人及签批人的责任,确保公司各项经济业务支出“合理、合法、合规”进行,有效避免财务风险,特制定本制度。
第一条经济业务支出及审批权限:1经济业务类别及审批权限:
经济业务日常物资
采购
业务性质或
金额
第一审批
第二审批分管领导分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总分管副总

第三审批人备注需办理入库
无金额限制部门经理
出差招待费运输费用外协加工广告费培训费咨询费保险费办公费新产品开发工资及福利
其他
部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理部门经理
总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理

1、一般人员出差由部门经理批准;2、部门经理出差由分管副总批准;3、副总经理出差由总经理批准;4、总经理出差由董事长批准
日常生产
经营费用
设备采购低值易耗品采购其他业务
1000元以上对外投资财务费用
2、资金支付审批:货币资金对外支付由公司财务负责人签批。签批依据:

1

1)公司下达各部门的《货币资金预算》;2)经济业务办理审批手续是否齐全;3)有关付款合同、协议;
4)经济业务是否合理、合法、合规;5)公司货币资金结存状况和总体安排;6)其他需综合考虑的情况;
3、财务负责人对违反财经法规、政策和公司有关规章的财务支出,以及有可能在经济上给公司造成损失、浪费的财务支出,有权予以制止或纠正,制止或纠正无效时,提交总经理处理。
4、财务部协助财务负责人搞好财务收支的审查工作,对于各种不合理、不合法、不真实、不完备的财务收支,有权不予受理。
第二条资金支出程序:
包括预算、申领付款凭证、审核、批准和付款五项手续。
1、预算:公司的货币资金支出全部纳入预算管理,没有预算的财务部一律不办理付款手;
2、申领付款凭证:指办理各项业务付款时,由业务经办人到责任会计处领取“货币资金付款凭单”。
3、审核:指财务稽核人员对各类付款业务进行会计审核;4、批准:指公司财务负责人对各类付款业务进行签批;5、付款:指财务部出纳员办理付款业务。第三条经济业务经办人及审批人的责任:1、业务经办人对经济业务的真实性、合法性负责;2、部门负责人对经济业务的真实性、合法性负责;3、审批人对经济业务的合法性、合规性、合理性负责;4、批准人对经济业务负有领导责任。

2

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/81e307728e9951e79b892791.html

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