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类别
采购业务流程图
编制
采购部
储运部
品管部
总经理
董事长
5万元以
库存不
库
办理采十
收货
入库
类别
根据申购单编
制采购计划
费用报销流程图
责任部门
相关制度
不合
审核
批准
编 制
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会计
■■-受理
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审核
填写单 据,负责
人确认
审批
5千元以
►
审批
1万元以
审批
设备购置流程图
责任部门
会计
受理
5
千 元 以 下
岀纳付款
相关制度
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营销部
副总经理
品管部
厂部
财务部
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本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/5bea7220122de2bd960590c69ec3d5bbfc0adafa.html
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