内部控制流程图(20210127023327)

发布时间:2021-03-01 09:39:13   来源:文档文库   
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类别

采购业务流程图

编制

采购部

储运部

品管部

总经理

董事长


5万元以

库存不

办理采十

收货

入库

类别

根据申购单编

制采购计划

费用报销流程图

责任部门

相关制度

不合

审核

批准

编 制

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会计

■■-受理


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审核

填写单 据,负责

人确认

审批

5千元以

审批

1万元以

审批

设备购置流程图

责任部门

会计

受理

5

千 元 以 下

岀纳付款

相关制度

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营销部

副总经理

品管部

厂部

财务部

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本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/5bea7220122de2bd960590c69ec3d5bbfc0adafa.html

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