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中国农业银行审计业务管理办法
中国农业银行审计业务管理办法
发布时间:2023-05-20 01:34:02 来源:
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中国农业银行审计业务管理办法
(目
录)
第一章
总则
第二章
审计对象和依据
第三章
审计方式和方法
第四章
审计业务一般规定
第五章
审计业务范围
第六章
审计业务质量控制
第七章
附则
第一章
总则
第一条
为加强中国农业银行(以下简称“本行”)内部审计
监督,规范审计业务管理,明确审计业务范围,根据银监会《银行
—
1
—
业金融机构内部审计指引》和《中国农业银行股份有限公司内部审
计章程》(以下简称《审计章程》)等有关制度,制定本办法。
第二条
本办法所称审计业务,是本行审计机构以风险为导
向,对全行经营管理、经营行为和经营绩效,以及其他经济活动进
行审计监督和评价的活动。
第三条
本办法是审计机构开展各项审计业务应遵循的基本规
范和总体要求,旨在规范审计业务,防范审计风险,保证审计业务
质量,提高审计业务效率。
第四条
审计机构开展审计业务应坚持“独立客观、风险导
向、注重效益”的原则。
(一)独立客观。开展审计业务应独立于被审计单位,不受本
行其他部门和个人干涉,审计发现和审计结论实事求是,客观公
证。
(二)风险导向。开展审计业务应充分借鉴各项监督成果,在
风险评估的基础上确定审计对象,以揭示风险并提出化解风险的措
施和建议为出发点,合理安排审计对象和频率。
(三)注重效益。开展审计业务应以促进被审计单位改善管
理、增加效益为目的,提升审计价值;采用系统化和规范化的审计
方法,改进审计技术,促进成果共享,降低审计成本。
第五条
本办法适用于总行审计局及其审计分局开展的各类审
计业务。
第二章
审计对象和依据
第六条
审计机构开展审计业务的对象为本行境内外各级机
构,以及其他依照《审计章程》和有关制度应接受审计的单位和个人。
—
2
—
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/ae1f4f8d680203d8ce2f24f8.html
《中国农业银行审计业务管理办法.doc》
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