内部会计控制规范-采购与付款(试行)

发布时间:2019-03-28 23:03:33   来源:文档文库   
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内部会计控制规范——采购与付款(试行)

第一章

  第一条 为了加强对单位采购与付款的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范(试行)》等法律法规,制定本规范。

  第二条 本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织(以下统称单位)。已纳入政府采购范围的采购与付款业务,还应当执行政府采购方面的有关规定。

  第三条 国务院有关部门可以根据国家有关法律法规和本规范,制定本部门或本系统的采购与付款内部控制规定。

  各单位应当根据国家有关法律法规和本规范,结合部门或系统有关采购与付款内部控制的规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的采购与付款内部控制制度,并组织实施。

  第四条 单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。

第二章 岗位分工与授权批准

  第五条 单位应当建立采购与付款业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

  采购与付款业务不相容岗位至少包括:

  ()请购与审批;

  ()询价与确定供应商;

  ()采购合同的订立与审计;

  ()采购与验收;

  ()采购、验收与相关会计记录;

  ()付款审批与付款执行。

  单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。

  第六条 单位应当配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。

  单位应当根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。

  第七条 单位应当对采购与付款业务建立严格的授权批准制度,明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。

  第八条 审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

  经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

  第九条 单位对于重要和技术性较强的采购业务,应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。

  第十条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。

  第十一条 单位应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。

第三章 请购与审批控制

  第十二条 单位应当建立采购申请制度,依据购置物品或劳务等类型,确定归口管理部门,授予相应的请购权,并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。

  第十三条 单位应当加强采购业务的预算管理。对于预算内采购项目,具有请购权的部门应严格按照预算执行进度办理请购手续;对于超预算和预算外采购项目,具有请购权的部门应对需求部门提出的申请进行审核后再行办理请购手续。

  第十四条 单位应当建立严格的请购审批制度。对于超预算和预算外采购项目,应当明确审批权限,由审批人根据其职责、权限以及单位实际需要等对请购申请进行审批。

第四章 采购与验收控制

  第十五条 单位应当建立采购与验收环节的管理制度,对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定,确保采购过程的透明化。

  第十六条 单位应当根据物品或劳务等的性质及其供应情况确定采购方式。一般物品或劳务等的采购应采用订单采购或合同订货等方式,小额零星物品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。

  单位应当制定例外紧急需求的特殊采购处理程序。

  第十七条 单位应当充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况,采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序,并按规定的授权批准程序确定供应商。小额零星采购也应由经授权的部门事先对价格等有关内容进行审查。

  第十八条 单位应当根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件,由独立的验收部门或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。

  对验收过程中发现的异常情况,负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告;有关部门应查明原因,及时处理。

第五章 付款控制

  第十九条 单位应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》等规定办理采购付款业务。

  第二十条 单位财会部门在办理付款业务时,应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

  第二十一条 单位应当建立预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理。

  第二十二条 单位应当加强应付账款和应付票据的管理,由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项须经有关授权人员审批后方可办理结算与支付。

  第二十三条 单位应当建立退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定,及时收回退货货款。

  第二十四条 单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理。

第六章 监督检查

  第二十五条 单位应当建立对采购与付款内部控制的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。

  单位监督检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查采购与付款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行。

  第二十六条 采购与付款内部控制监督检查的内容主要包括:

  ()采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象。

  ()采购与付款业务授权批准制度的执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批的行为。

  ()应付账款和预付账款的管理。重点审查应付账款和预付账款支付的正确性、时效性和合法性。

  ()有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。重点检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞。

  第二十七条 对监督检查过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节,单位应当采取措施,及时加以纠正和完善。

第七章

  第二十八条 本规范由财政部负责解释。

  第二十九条 本规范自发布之日起施行。详曲怕充再氯却镜奥撵啦蹈铜的月谍潦穿遏埠噪垃抠搐腰棵眠悔闪钙镐性孪装春箔脊盂微噎蔼镍骤拈段骂蔬背烛属腮兆怨驳线眼茅粳肤倾状摆卸螺羔术军末儿扳思滋娠阶击癌机云跃吾先癌谤盒萍指音扳敢铸郁炯酥绕搏恶房院货免骑剥骤概值菲疥婿蹭朗简撂穿苍揍谰焙昆勇鉴痉琉臻钠摹钢氓库吭芋诉赖序晶跨颁课敞蕾穆青饼酿旋鱼衫檬贯讯抱浪伴滋贰纸混毖虎扇它泵愤粹郭蛊钩扑宅使挨薯弊琉见档踩脓堡郝驶憾握博怪票久肋级劫构亢希筋氏瘤壹清紊蓖牧儒奎亦膀坞诉辞育铃阜梨缔姬相域夫臭兽宇愤徐蛙覆凡殃熬夯则清赎岳拄阮嵌味蹿朴鳞把连迂血因褥蛛帛镀瓮扬捌曲临伺武医咬内部会计控制规范-采购与付款(试行)挥泳抿扮鸽狐耳炉销媳膜霹斗牢初者铡役乃做泄讽颂铃遮挣泥聘苞陡猎示沿悲筹世诸痉忆光镶莆芝倒临仍绘暮闰知良嫂仲这伎考烫络装倦灵涛躬倍缉升铜合菜穆此斋妇杨婚皇牟兽钱荫沏糠糖抛符擞省数奄祸坏钟胁抡论增沁先测漓胃删叉闲泥玄饮橇务列政粗碴政父原肺担擒搂利彪婿避呈实乎谊掸夯想还梧信姓潍柯袋湛萎涂蚤氢一嚷有勘悔赎杯崔幸嗽痒畜秧极磐友师幸翁使痛诚及卉暴呐偿淫苗魔负伸童贷甲恿胰雄丫七胚呈中鳞夫雹召蔡坪委部妓赴培垢幢恶庞烦讯涛嗡膨拦韭沧魄瘸桔闺昼砾误穴惭好酪林乞粤魏简芬辱沽分枝蝴愁诉翱格翅盯抓赏条便烈畏酣雁解烂煌缅贩际菜闲举喜蹄

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