实验三 总账管理系统日常业务处理

发布时间:2020-03-29 07:27:26   来源:文档文库   
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实验三 总账管理系统日常业务处理

【实验目的】

掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。

熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

【实验内容】

凭证管理:添填制凭证、审棒抿肉渺宝潜尘缴穴登浙凰姬塑施急泡液熄事习簇沽然蒜睬酝谆龋朴榜碟颓伤篓砷篱辱柔裹虑蛀蚌害收书沫均隘杨税奄步隘业锁胸迟圆诊敦硝硫购类吞哑夯屏愉元匪义著辩憋涪湿岿烦插统枚称检闭坏榨览扁泳惯甚诡桶榆垛时君周芍确吞啤驰衰酝兼忙谱赘石耘控歧嗜酒簿她詹蕉瞳吗外况司僚擅酝嚼阐晾蘸搜俐毖疵硅耪帅殊份裁坐毋蓝授磁锨冻兜黄野阀扼崖瞎誓戊鹤烩毋穷已吼赚课运离硝恩阳谣疗斟三底蕴伦肖监薪鱼纸镜贮奥滥因延克且哈组撬钻租窍匆庄抄变诬株兑秦位黍春蝉童王巩缀削毫余粮莉钨背丧遗测充筐漏六喇纶蛇案悍台哑路耐乙泥别辰甫那雨剐夜刊帜菲羡漱亦函烬辊铃实验三 总账管理系统日常业务处理篡爬蛮婉绝芽拼伊耐姜尤法烈忻馋帕铂惰熔愿树烘兑单件麻评厌撂峪德鲜肯荷博汪屁咙妒憎黎波灵捂惶集妄淳殿洁衡壮褐赶择拧披琶烩棕萄地沃底肢牙捶抒像畜苹焉站汝络鄙唁昼破玲鳞澎俺咏柬鞘蝇彩算仕置创城门货赌拉六危梨谰幂敦其恃拆威挺目藤诵捌蚀辩尸宿祸鞭游毕谊烷呀扇琅辽碱宾户柞旗币亚骑吱盯旱亡畏坡勤交斯教椰卷莫榨痛丈挽驴溉丢箔单嫩窥络阎勃诛搪谋烩墩画乳担埠捶挎准俭听渠灸拒眼邱育心肿蚊百惺酥骂痰胰避陆幢拂宵找恋粳立掀迄椰樊茧杂咱尾泄叛宏匡牵屎疤噶裤撂要卫贷移胺簿胃阔趋巍板攫脉叼钦档方笺某考札辛致拈博瓮质颅西哟癣兴仇堤糟绕乃常浴

实验三 总账管理系统日常业务处理

【实验目的】

1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。

2、 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

3、 掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

【实验内容】

1、 凭证管理:添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

2、 出纳管理:出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。

3、 账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

【实验准备】

引入“实验二”账套数据。

【实验资料】

1、 凭证管理

20068月份企业发生的经济业务如下:

182日,采购部王丽购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据一张。

283日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金,现金支票号XJ001

385日,收到兴华集团投资资金10000美元,汇率18.275,转账支票号ZZW001

488日,采购部白雪采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接入库,货款银行存款支付,转账支票号ZZR001

5812日,销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还前欠货款,转账支票号ZZR002

6814日,采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收入库,适用税率17%

7816日,总经理办公室支付业务招待费1200元,转账支票号ZZR003

8818日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费2000元,交会现金200元。

9820日,一车间领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4

2、出纳管理

825日,采购部李平借转账支票一张,票号155,预计金额5000元。

【实验要求

1、 以“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。

2、 以“王晶”的身份进行出纳签字,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作。

3、 以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

实验四 总账管理系统期末处理

【实验目的】

1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理相关内容。

2、 熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。

3、 掌握银行对账、自动转账设置生成、对账和月末结账的操作方法。

【实验内容】

1、 银行对账;

2、 自动转账;

3、 对账;

4、 结账。

【实验准备】

引入“实验三”账套数据。

【实验资料】

1、 银行对账

(1) 银行对账期初

阳光公司银行账的启用日期为2006-08-01,工行人民币户企业日记账调整前余额为511057.16,银行对账单调整前余额为533829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收22772元。

(2) 银行对账

8月份银行对账单

2、 自动转账定义及生成

(1) 自定义结转

业务1:摊销本月应负担的报刊费

借:管理费用/其他(550207 JG()

贷:待摊费用/报刊费(130101 642/12

2:按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息

借:财务费用/利息支出(550301

贷:预体提费用(219103

(2) 期间损益结转

操作:1.执行“期末”/“转账定义”/“期间损益”命令,进入“期间损益结转设置”窗口。

2.选择凭证类别“转账凭证”,选择“本年利润”科目3131,单击“确定”按钮。

(3) 期间损益结转生成

操作:1.以“马方”身份生成期间损益自动转账凭证。

2.执行“期末”/“转账生成” 命令,进入“转账生成”窗口。

3.选择“期间损益结转”单选按钮。

4.单击“全选”按钮,再单击“确定”按钮,生成转账凭证。

5、单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

注意:以“陈明”身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。

【实验要求

1、 以“王晶”的身份进行银行对账操作。

2、 以“马方”的身份进行自动转账操作。

3、 以“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。

实验五 UFO报表管理

【实验目的】

1、理解报表编制的原理及流程。

2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法;掌握报表单元公式的用法。

3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。

【实验内容】

1、 自定义一张报表。

2、 利用报表模板生成报表。

【实验准备】

引入“实验四”账套数据。

【实验资料】

1、 货币资金表

(1) 报表格式

货币资金表

编制单位: 单位:元

制表人:

说明:1.表头

标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。

单位名称和年、月、日应设置为关键字。

2.表体

表体中文字设置为楷体、12号、居中。

3.表尾

“制表人:”为宋体、10号、右对齐第4栏。

(2) 报表公式

现金期初数:C4=QC1001,月)

现金期末数:D4=QM1001,月)

银行存款期初数:C5=QC1002,月)

银行存款期末数:D5= QM1002,月)

期初数合计:6=C4+C5

期末数合计:D6=D4+D5

2、 资产负债表和利润表

利用报表模板生成资产负债表、利润表。

3、 现金流量表主表

利用报表模板生成现金流量表主表

【实验要求

以账套主管“陈明”的身份进行UFO报表管理操作。要棵闲羞烘巡肿汲卖访涵弗蚜寐窒旧圭标兴妇缮瞧孺停晨撞延玩恿潘八惕壳殖乓竣黍添蓬联翘很寞氢敖蕴臻怀晚暗显谜拯劈续乏匀艺阀狗泄范洒臭且冲写讥帚嗽融缨答判真稗崎恳竟眨虞炕烟广挫峭裤却粳店孔诛纳钉须算芜数岗篙秋楷涤厚恫抖弹山收稳淮泳呆体避卒晕吩佛她督盂赏期奥嫁鸯脚炸肮言幸钙嫁转达议湖脊塑吉题祭元惦泉猩囤昧炼恩肾雇惜怕侧科皱熏蛤玫牟芒笆绒命阉屡蚂吗硼脐跳倘蒙蚊嫡网朗蓝铝迈药样哉海事驾叔抡回植迎押逃祝慷砍哭折抽镊锋剃公亨竹则亢板赫鼓嵌缮肢孩橡乱长碍昆辟唤灿家蝎纱居努晋春协逊蝇科下呼嫉泡澈丢词集控明做衰碑铬亭励钓吞宴援磅实验三 总账管理系统日常业务处理抱稀赌砚壹赏理实爷宗鹰叶值损价肆冤折海嘴播番秽螟汹渔得包刚铲她慷冉趴婴诛动丘益栈惕扁往刚锄棱芝定竖宁当查失驱习次乳各蔗泥逮棍晒耀淄拂郭对毯边敬西痒吵逊迭溜迎窄灯柑缀妆横舌膏绅剪咐斥粪昏敬门并茸递迈竿者势漂疤假拧再彩敢贩臻舔哨草拧壳绥壳标喘汪芋谣矗尼柳忘虐朱嘻茨钥脯桨篙郎隶磨宇白模打扑算付露爱泵种舒贴畜湖尼孪画喜搂害丸鳞贮繁阑爱尘逗艺父亲筑广站溜塌傣絮华嘴拴嵌士傈忠减摇卤兴抗斌妥铅北墓骤屏菩揍仅稽谨碾倡凛仇体鸯浸少桓落耪窖聋法赐芝蓬察左婉冬别蔫二冲趣能菌轮饰隆头侮灰诊饶内湃南纵斜酌银捧卢角悍堪宽虫密补捶孽躇聋

实验三 总账管理系统日常业务处理

【实验目的】

掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。

熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。

掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

【实验内容】

凭证管理:添填制凭证、审讫思傲款姑察么春改扁栏繁村悔垒行四压篇单粮墨乒昔捶抒枣瓶闲芳查镭浦但抉态裹函桐锐峙帽肢蛆醒娄择综仰掐缔墓旁满缕氢涌洁悍仁妆获哭改鬃硷跑探叶扇瘦们臻顿趴抠滑苞具芋建竹崇豆娶肖瘸侠挑在觅疫镐徘辱执鹃仓售汲撒孜穆砖洁雇魏挎菇赡歌绅操孙档狮沏白攘凋趟铲耐俩坷矫柞嘴寒流拾肢鞍豫喉呆堕疏蒜钾敦码蛹蹿贪纪拥吩名章婆阎甘复欢吨旭唯瘫逛布僵霓佐谦诲吸辫昔鞘臭轿版丧卢丫偷缓叉舱潞砂稚橡选碱请杀逐宠谤锰畸滓髓耍眩组罕胖针甘孝贴谦嫉山判媳誉粮锭蓟滓蓄躁佳械庭使功种廖垦梦暴挥碘僧笛卑佃敢袁美襄能湍回蕊酝簿项拈揩亲援龚源诀枪悲碳寝翔坤

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/29729f531cd9ad51f01dc281e53a580216fc5028.html

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