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第2102号内部审计具体准则——审计通知书(2014版)
第2102号内部审计具体准则——审计通知书(2014版)
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第
2102
号内部审计具体准则
——
审计通知书
2013-08-2609:54:42
第一章
总
则
第一条
为了规范审计通知书的编制与送达,根据《内部审计基
本准则》
,
制定本准则。
第二条
本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计
之前,
告
知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。
第三条
本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员
及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办
或者参与的内部审计业务,也应当遵守本准则。
第二章
审计通知书的编制与送达
第四条
审计通知书应当包括下列内容:
(一)审计项目名称;
(二)被审计单位名称或者被审计人员姓名;
(三)审计范围和审计内容;
(四)审计时间;
(五)需要被审计单位提供的资料及其他必要的协助要求;
(六)审计组组长及审计组成员名单;
(七)内部审计机构的印章和签发日期。
第五条
内部审计机构应当根据经过批准后的年度审计计划和其
他授权或
者
委托文件编制审计通知书。
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>
第六条
内部审计机构应当在实施审计
三日
前,向被审计单位或
者被审计人员送达审计通知书。
特殊审计业务的审计通知书可以在实
施审计时送达。
第七条
审计通知书送达被审计单位,必要时可以抄送组织内部
相关部门。
经济责任审计项目的审计通知书送达被审计人员及
其
所在单位,
并抄送有关部门。
第三章
附
则
第八条
本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。
第九条
本准则自
201
4
年
1
月
1
日起施行。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/27ec6f23312b3169a451a4b2.html
《第2102号内部审计具体准则——审计通知书(2014版).doc》
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